Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Bác cho em hỏi nếu công ty A hoạt động ở VN ký với 1 công ty B nước ngoài (ko hoạt động ở Việt nam) làm dịch vụ vận chuyển, lắp đặt cho 1 công trình C tại Việt nam (do công ty B làm thầu chính) thì khi A xuất hóa đơn cho B có cần phải khai thuế VAT không ạ . Thanks bác
Nếu công ty bác làm dịch vụ vận chuyển, không thuộc các khoản sau đây: ( Áp dụng điều 9 thông tư 06-2012/TT-BTC)X108 nói:Bác cho em hỏi nếu công ty A hoạt động ở VN ký với 1 công ty B nước ngoài (ko hoạt động ở Việt nam) làm dịch vụ vận chuyển, lắp đặt cho 1 công trình C tại Việt nam (do công ty B làm thầu chính) thì khi A xuất hóa đơn cho B có cần phải khai thuế VAT không ạ . Thanks bác
1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.
Thì bác vẫn phải xuất hóa đơn có thuế 10% bình thường, và hóa đơn đó bạn gữ tại cuốn ( vì đa số các công ty nước ngoài không có dùng hóa đơn GTGT như ở VN) và kê khai thuế bình thường nhé!
P/S: em ở Châu Thành nè bác! Hihi
nhantran6484 nói:Nếu công ty bác làm dịch vụ vận chuyển, không thuộc các khoản sau đây: ( Áp dụng điều 9 thông tư 06-2012/TT-BTC)X108 nói:Bác cho em hỏi nếu công ty A hoạt động ở VN ký với 1 công ty B nước ngoài (ko hoạt động ở Việt nam) làm dịch vụ vận chuyển, lắp đặt cho 1 công trình C tại Việt nam (do công ty B làm thầu chính) thì khi A xuất hóa đơn cho B có cần phải khai thuế VAT không ạ . Thanks bác
1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.
Thì bác vẫn phải xuất hóa đơn có thuế 10% bình thường, và hóa đơn đó bạn gữ tại cuốn ( vì đa số các công ty nước ngoài không có dùng hóa đơn GTGT như ở VN) và kê khai thuế bình thường nhé!
P/S: em ở Châu Thành nè bác! Hihi
Thanks bác. Vậy là làm dịch vụ cung cấp nhân công lắp đặt phải có thuế VAT hả bác? Batri phải đi qua Châu thành rồi


Vâng đúng rồi bác! Dịch vụ nhân công lắp đặt chịu thuế 10% nhé! Lễ này có về quê, hú em ra cfe nhé!
Nếu được cán bộ thuế lo luôn chuyện báo cáo thuế và lập sổ sách kế toán thì rất ok! Nhưng chỉ sợ 1,2 năm, cán bộ thuế thuyên chuyển công tác qua địa bàn khác (vấn đề này là thường xuyên) thì công ty mình lại không có người chống lưng bác nhỉ?tranvietanhtuan nói:công ty nhỏ thì nhờ luôn cán bộ thuế làm thuế cho bác thì lo gì nữa.
Em hiểu ý bác, nhưng nói thật là nghị định - thông tư về thuế và kế toán hơi nhiều và thay đổi liên tục. Còn em thì chưa đủ trình để nhớ hết mí cái đó, chỉ biết nó nằm ở đoạn mấy, thuộc cái văn bản nào thôi.ngr040 nói:Có khi bác sắp xếp một buổi seminar chuyên đề kế toán - thuế xem. Bác làm một khảo sát bỏ túi các vấn đề những bác trên này quan tâm rồi làm một buổi seminar. Gặp trực tiếp trao đổi sẽ ra nhiều cái hay đó bác.
- Status
- Không mở trả lời sau này.